一、岗位职责:
1、对公司及所属部门的财务收支及其有关经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督,对专项资金的使用进行跟踪审计;
2、对公司及所属部门的全面预算管理完成情况以及主要经济指标进行审计监督;
3、根据财务及业务分析报表及时发现异常,并进行分析,通过内部审计报告找出流程制度中的漏洞和不足并进行修正;
4、监督与指导集团各板块、子公司开展风险识别与评估,根据公司政策提出风险建议并推动整改,编制风险管理相关文件。
二、任职要求:
1、财经、法律、审计、法务等相关专业,本科及以上学历;
2、3年以上大型企业内审工作经验,具有业务分析能力,熟练掌握报表;
3、参与过公司运营流程的制定和完善,具备一定的合规知识储备;
4、高度的责任心与进取精神,具备良好的职业习惯与职业行为。