岗位职责:
1、开展内部审计工作:进行内控循环审计、运营审计、财务审计、工程审计、合规审计。
2、开展日常监察工作:对公司各部门的日常工作进行监督和检查。
3、开展内部控制评价工作:对公司内部控制情况进行评价,促进公司完善管理制度和流程,健全公司内部控制体系,并监控公司制度和流程的执行。
4、完成领导交办的其他工作。
任职资格:
1、年龄30周岁以下,大学本科及以上学历,学士及以上学位,财务、会计与审计类相关专业;
2、能熟练使用电脑及Excel操作的优先考虑;
3、有较强的工作能力,工作踏实,认真细心,积极主动,善于学习,优秀的书面写作和口头表达能力;
4、能够适应外出审计工作,良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。